Manusで任意のスキルを実行
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updated:2026年4月12日 14:05
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SKILL.md
A/B 测试设计器 - 设计产品页面 A/B 测试,包括样本量计算、统计显著性分析和结果解读
高级客户细分 - RFM 分析、客户生命周期价值(CLV)计算、行为细分和个性化营销建议
异常检测器 - 销售异常检测、流量异常、转化率异常、库存异常、原因分析、告警设置、自动通知
API 集成连接器 - 指导电商 API 集成,包括 Shopify API、ERP/CRM 集成和 Webhook 配置
归因分析器 - 多触点归因模型分析,归因价值分配,渠道贡献度分析,转化路径分析
自动化工作流设计器 - 复杂多步骤自动化、条件逻辑和分支、多系统集成、错误处理和重试、工作流监控、效率优化
| name | advanced-finance-reporter |
| description | 高级财务分析器 - P&L报表、现金流预测、部门/产品线盈利分析、财务比率分析、预算vs实际对比、财务仪表板、合规报告 |
| version | 1.0.0 |
| author | Shopilot |
| argument-hint | <report-type> [period] |
| disable-model-invocation | false |
| user-invocable | true |
深度财务洞察,驱动战略决策
高级财务分析器为电商商家提供企业级的财务分析和报告能力,从损益分析到现金流预测,从盈利能力到合规报告,全面掌控财务健康。
损益表结构:
收入部分:
营业收入:
- 产品销售收入
- 服务收入
- 订阅收入
- 其他收入
收入调整:
- 折扣和退款
- 运营调整
- 汇率损益
= 净收入
成本部分:
销售成本(COGS):
- 产品成本
- 运输成本
- 包装成本
- 退货成本
= 毛利润
运营费用:
- 人力成本: [工资/福利/奖金]
- 营销费用: [广告/推广/内容]
- 技术费用: [软件/服务器/维护]
- 办公费用: [租金/设备/用品]
- 其他费用: [专业服务/差旅]
= 营业利润
利润部分:
- 其他收益: [利息/投资]
- 其他支出: [利息/税务]
= 税前利润
- 所得税: [企业税]
= 净利润
分析维度:
时间维度:
- 月度损益表
- 季度损益表
- 年度损益表
- 累计损益表
分类维度:
- 产品线损益
- 渠道损益
- 区域损益
- 客户段损益
对比维度:
- 同比分析
- 环比分析
- 预算对比
- 趋势分析
现金流管理:
现金流入:
经营流入:
- 销售回款: [实时/账期]
- 预收款: [定金/预付]
- 其他收入: [利息/其他]
投资流入:
- 投资回报
- 资产处置
筹资流入:
- 融资到账
- 股东投资
现金流出:
经营流出:
- 供应商付款: [账期管理]
- 工资支付: [固定时间]
- 营销支出: [计划支出]
- 运营费用: [常规支出]
- 税务支付: [按期缴纳]
投资流出:
- 设备采购
- 系统投资
- 其他投资
筹资流出:
- 还款付息
- 分红支出
预测模型:
短期预测(1-3个月):
方法: [滚动预测]
频率: [每周更新]
精度: [±5%]
中期预测(3-12个月):
方法: [历史趋势+季节性]
频率: [每月更新]
精度: [±10%]
长期预测(1-3年):
方法: [业务计划+增长率]
频率: [每季更新]
精度: [±20%]
关键指标:
- 期初现金余额
- 现金流入总额
- 现金流出总额
- 净现金流
- 期末现金余额
- 现金周转天数
- 流动比率
盈利分析:
产品盈利能力:
收入分析:
- 产品A收入: [金额/占比]
- 产品B收入: [金额/占比]
- 产品C收入: [金额/占比]
成本分析:
- 直接成本: [COGS]
- 间接成本: [分摊]
- 总成本: [汇总]
盈利指标:
- 毛利率 = (收入-COGS)/收入
- 贡献毛益 = 收入-变动成本
- 净利润 = 收入-总成本
- ROI = 利润/投资
ABC分析:
A类(高价值): [贡献70%收入]
B类(中价值): [贡献20%收入]
C类(低价值): [贡献10%收入]
渠道盈利分析:
各渠道表现:
Shopify独立站:
- 收入: [金额]
- 成本: [平台费+营销]
- 利润: [金额]
- 利润率: [%]
Amazon:
- 收入: [金额]
- 成本: [佣金+FBA]
- 利润: [金额]
- 利润率: [%]
社交媒体:
- 收入: [金额]
- 成本: [广告+佣金]
- 利润: [金额]
- 利润率: [%]
客户盈利分析:
客户分层:
- 高价值客户: [前20%]
- 中价值客户: [中60%]
- 低价值客户: [后20%]
分析指标:
- 客户收入占比
- 客户成本占比
- 客户利润占比
- 客户LTV/CAC
资源配置:
优化建议:
高利润产品:
- 增加库存
- 加大推广
- 优先发展
低利润产品:
- 优化成本
- 提高价格
- 考虑淘汰
亏损产品:
- 分析原因
- 制定策略
- 及时止损
比率分析:
盈利能力比率:
- 毛利率 = 毛利润/营业收入
标准: >40%优秀
趋势: [上升/下降]
- 净利率 = 净利润/营业收入
标准: >10%良好
趋势: [变化分析]
- ROA = 净利润/总资产
标准: >5%良好
含义: 资产使用效率
- ROE = 净利润/股东权益
标准: >15%优秀
含义: 股东回报率
偿债能力比率:
- 流动比率 = 流动资产/流动负债
标准: >2安全
含义: 短期偿债能力
- 速动比率 = (流动资产-存货)/流动负债
标准: >1安全
含义: 快速偿债能力
- 资产负债率 = 总负债/总资产
标准: <60%健康
含义: 财务杠杆
运营效率比率:
- 存货周转率 = COGS/平均存货
标准: [行业对比]
含义: 库存管理效率
- 应收账款周转天数 = 365/收入/平均应收账款
标准: [行业对比]
含义: 回款效率
- 应付账款周转天数 = 365/COGS/平均应付账款
标准: [行业对比]
含义: 付款效率
成长能力比率:
- 收入增长率 = (本期收入-上期)/上期
标准: >15%良好
趋势: [增长曲线]
- 利润增长率 = (本期利润-上期)/上期
标准: >10%良好
趋势: [盈利增长]
- 总资产增长率 = (本期资产-上期)/上期
标准: [稳健增长]
含义: 规模扩张
预算管理:
预算制定:
收入预算:
- 销售预算: [基于目标]
- 价格预算: [基于策略]
- 客户预算: [基于规划]
成本预算:
- 采购预算: [基于销售]
- 人力预算: [基于编制]
- 营销预算: [基于计划]
- 运营预算: [基于历史]
资本预算:
- 投资项目: [优先级]
- 资金安排: [时间表]
- 回报预期: [ROI分析]
差异分析:
收入差异:
实际 vs 预算:
- 实际收入: [金额]
- 预算收入: [金额]
- 差异金额: [差异]
- 差异率: [百分比]
差异分解:
- 价格影响: [价差]
- 数量影响: [量差]
- 组合影响: [结构]
成本差异:
费用对比:
| 项目 | 预算 | 实际 | 差异 | 差异率 |
|------|------|------|------|--------|
| COGS | [金额] | [金额] | [差异] | [率] |
| 营销 | [金额] | [金额] | [差异] | [率] |
| 人力 | [金额] | [金额] | [差异] | [率] |
| 其他 | [金额] | [金额] | [差异] | [率] |
原因分析:
- 价格变动
- 用量变动
- 效率变动
- 计划外支出
利润差异:
- 毛利差异分析
- 费用差异分析
- 净利差异分析
- 根本原因追溯
调整措施:
业绩不达标:
- 收入提升措施
- 成本削减措施
- 效率提升措施
业绩超预期:
- 资源重新分配
- 投资机会评估
- 预算目标上调
仪表板设计:
核心指标:
实时指标:
- 今日收入: [实时]
- 今日订单: [实时]
- 在线人数: [实时]
- 转化率: [实时]
累计指标:
- 本月收入: [YTD]
- 本月利润: [YTD]
- 本月现金流: [YTD]
- 预算达成率: [%]
趋势指标:
- 收入趋势: [图表]
- 利润趋势: [图表]
- 现金流趋势: [图表]
- 关键比率: [趋势]
可视化:
图表类型:
- 折线图: [趋势展示]
- 柱状图: [对比展示]
- 饼图: [占比展示]
- 仪表图: [KPI展示]
- 热力图: [分布展示]
交互功能:
- 时间筛选: [期间选择]
- 维度切换: [产品/渠道]
- 数据钻取: [明细查看]
- 对比分析: [多期对比]
告警设置:
指标告警:
- 收入下降 > [阈值]
- 现金流 < [阈值]
- 利润率 < [阈值]
- 库存周转 > [阈值]
预测告警:
- 现金流预警
- 库存预警
- 周期性预警
合规管理:
税务合规:
销售税:
- 各州税率: [计算]
- 免税处理: [ exemption]
- 申报文件: [ filing]
- 缴纳记录: [payment]
报告:
- 月度销售税报告
- 季度税务汇总
- 年度税务申报
企业税:
- 所得税计算
- 税务筹划
- 申报准备
- 审计支持
财务报告:
月度报告:
- 损益表
- 资产负债表
- 现金流量表
- 财务比率分析
季度报告:
- 季度业绩总结
- 预算执行情况
- 业绩趋势分析
- 下季度展望
年度报告:
- 年度财务报表
- 年度业绩分析
- 审计报告
- 股东报告
审计准备:
文档管理:
- 财务制度
- 会计政策
- 业务流程
- 内控文档
数据管理:
- 交易记录
- 合同文件
- 发票凭证
- 银行对账
合规检查:
- 会计准则
- 税务法规
- 行业规范
- 公司政策
执行摘要:
- 关键财务指标
- 业绩亮点
- 主要挑战
- 行动建议
详细分析:
- 收入分析
- 成本分析
- 利润分析
- 现金流分析
预测展望:
- 趋势预测
- 风险评估
- 机会识别
- 资源需求
战略视角:
- 业绩与目标对比
- 市场地位
- 竞争态势
- 战略执行
财务健康:
- 盈利能力
- 偿债能力
- 运营效率
- 成长潜力
未来规划:
- 发展战略
- 投资计划
- 资源配置
- 预期收益
流程:
1. 数据收集和核对
2. 损益表编制
3. 差异分析
4. 财务比率计算
5. 趋势分析
6. 问题识别
7. 改进建议
流程:
1. 历史数据分析
2. 市场趋势研究
3. 收入目标设定
4. 成本预算编制
5. 现金流预测
6. 方案模拟
7. 预算审批
流程:
1. 投资机会评估
2. ROI分析
3. 风险评估
4. 现金流影响
5. 敏感性分析
6. 方案对比
7. 决策建议
流程:
1. 数据整理
2. 税务计算
3. 报告编制
4. 内部审核
5. 修正调整
6. 正式申报
7. 资料归档
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版本: 1.0.0 更新: 2026-04-12 作者: Shopilot Team