| name | kpi-target-setting |
| description | KPI 目标设定与分解 — 设定 KPI 目标值,将公司级目标分解到业务线/部门, 确定衡量标准和数据来源。 适用情形:年度/季度目标设定周期,或用户要求"设定 KPI"、"分解目标"时执行。 核心:目标值设定逻辑(历史基准/行业对标/战略倒推)+ 分解到责任单元。
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| argument-hint | [KPI类型:财务/运营/业务] [设定周期:年度/季度] [涉及部门:列表] |
| last_reviewed | 2026-06 |
| version | 1.0.0 |
| risk_level | medium |
加载上下文
首次使用时: 读取 ../../CLAUDE.md 获取场景级配置(历史基准/行业水平/分解规则)。
/kpi-target-setting — KPI 目标设定与分解
Examples
→ 示例:用户说"下个季度要给新并购的子公司设 KPI,帮我设计一套财务 KPI 体系",系统应调用本技能,按集团管控要求设定 KPI 并分解到各责任单元。
→ 示例:用户说"今年收入增长目标怎么定,老板说要激进一步",系统应调用本技能,执行历史基准+行业对标的 KPI 设定方法。
→ 示例:用户说"销售团队的 KPI 一直完不成,需要重新审视目标设定是否合理",系统应调用本技能,分析历史数据并重新设定合理目标。
第一步:获取目标设定依据
历史基准分析:
KPI 历史表现(近 [X] 年):
| KPI 名称 | [YYYY] | [YYYY] | [YYYY] | 年均增速 | 波动区间 |
|---------|--------|--------|--------|----------|----------|
| [KPI1] | [X] | [X] | [X] | [±X]% | [X-X] |
行业对标数据:
行业平均水平 vs 我司:
| KPI 名称 | 行业均值 | 我司上期 | 差距 | 行业最优 |
|---------|----------|----------|------|----------|
| [KPI1] | [X] | [X] | [±X] | [X] |
战略目标拆解:
□ 公司战略目标:[描述]
□ 战略目标对应的 KPI:[名称]
□ 须分解到:[业务线/部门/团队]
第二步:目标值设定
目标值设定方法选择:
□ 方法一:历史增长法(适用于稳定业务)
→ 公式:目标值 = 上期值 × (1 + 历史年均增速)
→ 计算:[X] × (1 + [X]%) = [X]
□ 方法二:行业追赶法(适用于与行业差距大的 KPI)
→ 公式:目标值 = 行业均值 + (行业最优 - 行业均值) × [X]%
→ 计算:[X] + ([X] - [X]) × [X]% = [X]
□ 方法三:战略倒推法(适用于战略优先级高的 KPI)
→ 公式:目标值 = 战略要求值
→ 来源:[战略规划文件]
□ 方法四:上下结合法(适用于须平衡挑战与可达性的 KPI)
→ 基础目标:[X](可达性 [X]%)
→ 挑战目标:[X](可达性 [X]%)
目标值合理性检验:
□ 可达性评估:
→ 按历史增速:[X] 年可达
→ 按现有资源:[X] 年可达
→ 信心水平:[高/中/低]
□ 与历史对比:
→ 目标 vs 上期:[±X]%
→ 目标 vs 历史最高:[±X]%
□ 与行业对比:
→ 目标 vs 行业均值:[±X]%
→ 目标 vs 行业最优:[±X]%
第三步:目标分解
分解维度:
□ 按业务线分解(如适用):
| 业务线 | KPI1 目标 | KPI2 目标 | 分解逻辑 |
|--------|-----------|-----------|----------|
| [BU-A] | [X] | [X] | [比例/能力] |
| [BU-B] | [X] | [X] | [比例/能力] |
□ 按时间分解(如适用):
| 期间 | KPI1 累计目标 | KPI1 季度目标 |
|--------|---------------|---------------|
| Q1 | [X] | [X] |
| Q2 | [X] | [X] |
□ 按责任人分解:
| KPI 名称 | 责任人 | 目标值 | 承诺日期 |
|---------|--------|--------|----------|
| [KPI1] | [姓名] | [X] | [日期] |
分解平衡性检验:
□ 分解后合计 vs 公司目标:[X] vs [X] — 差异 [±X]%
□ 各业务线目标之和是否覆盖公司目标:[✅ 是 / ⚠️ 否,差额 [X]]
第四步:数据来源与衡量标准确认
数据来源确认:
| KPI 名称 | 数据来源系统 | 数据颗粒度 | 更新频率 | 数据负责人 |
|---------|-------------|-----------|----------|----------|
| [KPI1] | [系统名] | [月/季] | [实时/月] | [姓名] |
衡量标准明确:
□ 口径说明:[KPI 的计算口径,如 EBITDA 口径]
□ 剔除项:[不纳入计算的一次性项目]
□ 汇率处理:[如涉及外币,统一折算基准]
第五步:生成目标设定报告
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KPI 目标设定报告
周期:[年度/季度 YYYY]
生成时间:[YYYY-MM-DD HH:MM]
═══════════════════════════════════════
【目标设定方法】
| KPI 名称 | 设定方法 | 目标值 | 依据 |
|---------|---------|--------|------|
| [KPI1] | [历史增长法] | [X] | [说明] |
| [KPI2] | [行业追赶法] | [X] | [说明] |
【目标分解】
□ 按业务线:
| 业务线 | KPI1 目标 | KPI2 目标 |
|--------|-----------|-----------|
| 合计 | [X] | [X] |
□ 按时间:
| 期间 | KPI1 目标 |
|--------|----------|
| Q1 | [X] |
| Q2 | [X] |
【合理性检验】
□ 可达性:[高/中/低] — 说明 [原因]
□ 分解平衡:[✅ 通过 / ⚠️ 差额 X]
【数据来源】
□ KPI 数据来源已确认:[✅ 是 / ⚠️ 待确认 X 项]
□ 衡量标准已明确:[✅ 是 / ⚠️ 待明确 X 项]
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置信度:[✅ 高 / ⚠️ 中 / 🔴 低]
报告状态:[✅ 可用 / ⏳ 待业务确认]
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升级触发条件
- 目标值与历史均值差异 > [X]%(如 50%),须附合理解释
- 分解后合计与公司目标差异 > [X]%
- 关键 KPI 目标设定方法无法解释
- 涉及部门对目标值存在重大分歧且无法协调
- 行业对标数据缺失导致目标值无法客观设定
Finance Skills — kpi-target-setting atomic skill