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基于IIA国际内部审计专业实务标准,制定风险导向的年度内部审计计划,涵盖审计宇宙、风险评分、资源分配
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Baseado na classificação ocupacional SOC
Generate comprehensive AI strategy reports (15+ slides) in PowerPoint format. Analyzes company's digital readiness, identifies high-value AI use cases, creates implementation roadmaps, and provides ROI projections. Designed for consulting firm quality deliverables.
预约定价安排申请:可行性评估、申请流程、定价方法设计,基于OECD MAP指南及中国国家税务总局公告2016年第64号
Create ArchiMate enterprise architecture diagrams using PlantUML stdlib macros. Best for TOGAF viewpoints, layered EA modeling (Business/Application/Technology), motivation analysis, and migration planning.
Create layered system architecture diagrams using HTML/CSS templates with color-coded tiers and grid layouts. Best for technology stacks, microservices topology, and multi-tier application design.
起草审计报告,基于ISA 700/701/706框架,覆盖意见类型决策逻辑、关键审计事项、强调事项段等。
基于 ISA 315 (Revised 2019) 框架执行审计计划阶段的风险评估。当用户需要 (1) 制定审计计划 (2) 识别重大错报风险 (3) 评估内部控制 (4) 确定重要性水平 (5) 设计审计策略 时使用。输出结构化风险评估文档。
| name | internal-audit-annual-plan |
| description | 基于IIA国际内部审计专业实务标准,制定风险导向的年度内部审计计划,涵盖审计宇宙、风险评分、资源分配 |
基于 IIA International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing:
Standard 2010 – Planning: Chief audit executive must establish a risk-based plan to determine the priorities of the internal audit activity, consistent with the organization's goals.
Standard 2010.A1: The internal audit activity's plan of engagements must be based on a documented risk assessment, undertaken at least annually.
Standard 2020 – Communication and Approval: The chief audit executive must communicate the internal audit activity's plans and resource requirements to senior management and the board for review and approval.
Standard 2030 – Resource Management: The chief audit executive must ensure that internal audit resources are sufficient and appropriate to fulfill the approved plan.
COSO 2013 Integration: 审计计划应覆盖COSO五要素(控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督活动)及其17项原则。
# 年度内部审计计划
## 一、计划概述
- 计划年度:[YYYY]
- 编制日期:[YYYY-MM-DD]
- 审计负责人:[姓名]
- 审计委员会审批日期:[YYYY-MM-DD]
## 二、审计宇宙清单
| 序号 | 可审计单元 | 所属部门 | 业务类型 | 上次审计日期 |
|------|-----------|---------|---------|-------------|
| 1 | [单元名称] | [部门] | [类型] | [日期] |
## 三、风险评分矩阵
| 可审计单元 | 财务影响(1-5) | 运营复杂性(1-5) | 监管环境(1-5) | 变革程度(1-5) | 控制成熟度(1-5) | 综合风险评分 | 优先级 |
|-----------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|-------------|--------|
| [单元] | [评分] | [评分] | [评分] | [评分] | [评分] | [加权总分] | [高/中/低] |
## 四、年度审计项目计划
| 序号 | 审计项目 | 审计类型 | 计划人天 | 计划期间 | 审计目标 | 项目负责人 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 1 | [项目名] | [类型] | [天数] | [月份] | [目标] | [姓名] |
## 五、资源分配总表
- 总可用人天:[数量]
- 已分配人天:[数量]
- 预留应急人天:[数量]
- 资源利用率:[百分比]
## 六、专项审计/咨询项目
| 项目名称 | 触发原因 | 预计人天 | 时间安排 |
|---------|---------|---------|---------|
| [项目] | [原因] | [天数] | [安排] |
## 七、审批签署
- 审计负责人签署:________ 日期:________
- 审计委员会主席签署:________ 日期:________
将完成的年度审计计划保存至项目目录:
/audit-plans/annual-plan-{YYYY}.md/audit-plans/risk-assessment-{YYYY}.xlsx/audit-plans/approval-memo-{YYYY}.md/audit-plans/audit-universe-{YYYY}.md/audit-plans/stakeholder-interviews-{YYYY}.md版本控制:
文件命名规范:
attachments/ 子目录在 Aria 中生成计划时,优先读取:
年度计划应先形成审计宇宙,再评分排序,最后做资源约束下的组合优化。
| 评分维度 | 权重建议 | 判断说明 |
|---|---|---|
| 战略重要性 | 20% | 是否支撑年度战略、重大投资、关键业务线 |
| 财务影响 | 20% | 收入、成本、资产、现金流或利润影响 |
| 合规与监管 | 20% | 是否涉及强监管、处罚风险或新法规 |
| 变化程度 | 15% | 组织、系统、流程、人员是否发生重大变化 |
| 历史问题 | 15% | 是否有重复发现、逾期整改或管理层关注 |
| 控制成熟度 | 10% | 控制设计、自动化、监控和整改闭环成熟度 |
资源不足时,优先保留高风险、高监管、高战略相关项目;将低风险项目转为自评、数据监控或专题调研。
Deep 模式至少输出四份材料:
| Deliverable | When to use | Minimum content | Format |
|---|---|---|---|
| Audit universe | 年度计划启动 | 可审计单元、业务流程、系统、地区和负责人 | Excel |
| Risk scoring matrix | 排定项目优先级 | 风险维度、权重、评分、理由和优先级 | Excel |
| Annual internal audit plan | 年度计划正文 | 项目、目标、范围、人天、时间、负责人和资源 | Word / Markdown |
| Audit committee deck | 提交审计委员会 | 风险变化、计划项目、资源缺口、审批事项 | PPT |
| Resource allocation model | 人手和预算安排 | 团队能力、人天、外包需求、应急容量 | Excel |
| Quarterly refresh pack | 滚动更新 | 新风险、计划变更、完成率、未完成原因和调整建议 | PPT / Excel |