| name | budget-execution-monitor |
| description | 预算执行监控 — 实时追踪各成本中心的预算执行情况,识别超预算风险。 适用情形:每月固定时间点(如月初 5 日)执行,生成全公司预算执行报告, 识别超预算/执行率异常的部门/科目,供管理层决策。 核心:实际 vs 预算 vs 承诺额三维度分析,输出执行率排名和预警清单。
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| argument-hint | [预算年度 YYYY] [分析期间 YYYY-MM] [分析维度:部门/科目/项目] |
| last_reviewed | 2026-06 |
| version | 1.0.0 |
| risk_level | medium |
加载上下文
首次使用时: 读取 ../../CLAUDE.md 获取场景级配置(预算周期/控制参数/监控阈值)。
/budget-execution-monitor — 预算执行监控
Examples
→ 示例:用户说"Q2 过了两个月了,帮我看看各部门的预算执行进度是否正常",系统应调用本技能,执行预算执行进度监控。
→ 示例:用户说"市场部说花超了,但不知道超在哪里,帮我分析一下",系统应调用本技能,按部门科目分解预算超支原因。
→ 示例:用户说"半年预算执行率只有 35%,照这个速度年底会剩很多预算",系统应调用本技能,评估预算执行率异常的原因和影响。
三维度预算概念
维度一:预算金额(Budget)
→ 年度批准的预算总额
维度二:实际发生额(Actual)
→ 已报销/已付款的金额(从 [ERP] 获取)
维度三:承诺额(Committed)
→ 已审批但未报销的金额(从 [FK] 获取采购订单/合同)
→ 须重点关注,承诺额会吃掉剩余预算
公式:
预算余额 = 预算金额 - 实际发生额 - 承诺额
执行率 = (实际发生额 + 承诺额) / 预算金额 × 100%
第一步:数据采集
从 [BK] 获取预算数据:
查询维度:
- 按成本中心(部门/科室)
- 按费用科目(管理费用/销售费用/研发费用)
- 按期间(年度累计/当月/季度)
导出字段:
成本中心 | 科目 | 预算金额 | 已执行 | 剩余预算 | 执行率
从 [ERP] 获取实际发生额:
查询维度:与预算维度一致
导出字段:成本中心 | 科目 | 实际发生额
从 [FK] 获取承诺额:
查询维度:已审批的采购订单/合同
导出字段:成本中心 | 科目 | 承诺金额 | 预计报销时间
第二步:执行率计算
计算公式:
当月执行率 = 当月实际发生额 / 当月预算金额 × 100%
年度累计执行率 = 年度累计实际发生额 / 年度预算金额 × 100%
含承诺执行率 = (年度累计实际 + 年度承诺额) / 年度预算金额 × 100%
剩余月份平均预算 = (年度预算 - 年度累计实际 - 年度承诺额) / 剩余月份数
第三步:异常识别
超预算识别
判断规则:
- 执行率 > 100% → 🔴 超预算
- 执行率 90-100% → ⚠️ 接近预算上限
- 执行率 70-90% → ✅ 正常
- 执行率 < 70% → ⚠️ 进度偏慢
超预算分级
≤ 5% 超预算:
→ ⚠️ 软控制,部门负责人审批后可报销
→ 在报告中标注"需关注"
5-10% 超预算:
→ 🔴 须财务经理审批
→ 在报告中标注"须审批"
10-20% 超预算:
→ 🔴 须财务总监审批
→ 在报告中标注"重大偏离"
> 20% 超预算:
→ 🔴 须 CEO 审批
→ 在报告中标注"严重超支"
第四步:生成执行报告
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预算执行报告
预算年度:[YYYY年]
报告期:[YYYY年MM月]
生成时间:[YYYY-MM-DD HH:MM]
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【总体执行情况】
年度总预算:[X,XXX万元]
年度累计实际:[X,XXX万元]
年度承诺额:[XXX万元]
综合执行率:[XX%](含承诺额)
剩余预算:[XXX万元]
执行进度:[XX%](月份进度 X/12)
预算执行与时间进度对比:[✅ 正常 / ⚠️ 偏快 / ⚠️ 偏慢]
【超预算预警清单】
部门 / 科目 | 预算 | 实际 | 承诺额 | 执行率 | 风险等级
-----------|------|------|--------|--------|----------
[部门A] 咨询费 | XX万 | XX万 | XX万 | 108% | 🔴 须审批
[部门B] 差旅费 | XX万 | XX万 | XX万 | 95% | ⚠️ 关注
... | ... | ... | ... | ... | ...
【TOP 5 超预算项】
1. [部门/科目] 超预算 [X%] — [X万元]
→ 原因:[最可能的原因]
→ 建议:[降本措施或调整申请]
2. ...
【预算执行率排名】
执行率最高(超支风险):
1. [部门/科目] [XXX%]
2. [部门/科目] [XXX%]
执行率最低(花钱进度慢):
1. [部门/科目] [XX%]
2. [部门/科目] [XX%]
【下月预警】
以下部门/科目预计下月超预算:
1. [部门/科目] — 预计超支 [X万元]
→ 建议:[提前采取措施]
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置信度:[✅ 高 / ⚠️ 中 / 🔴 低]
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升级触发条件
- 综合执行率(含承诺)> 100% 的部门 ≥ 3 个
- 单项超预算 > 20%
- 执行率异常(< 50% 或 > 110%)的部门/科目 ≥ 5 个
- 承诺额占预算比例 > 30%(预算已被大量承诺占用)
- 预算执行率与时间进度差异 > 20%
Finance Skills — budget-execution-monitor atomic skill