| name | strategic-risk-assessment |
| description | 战略风险评估 — 识别、评估和监控战略层面的风险,包括宏观风险、行业风险、 竞争风险和内部能力风险。 适用情形:年度风险评估、半年度战略回顾,或重大风险事件发生时执行。 核心:风险识别 + 影响/可能性评估 + 风险应对 + 监控机制。
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| argument-hint | [评估范围:全公司/特定业务] [评估周期:年度/半年度] [涉及风险类型] |
| last_reviewed | 2026-06 |
| version | 1.0.0 |
| risk_level | medium |
加载上下文
首次使用时: 读取 ../../CLAUDE.md 获取场景级配置(风险偏好/风险容忍度/战略背景)。
/strategic-risk-assessment — 战略风险评估
Examples
→ 示例:用户说"年度战略回顾,需要对主要战略风险做一次评估更新",系统应调用本技能,执行年度战略风险评估更新。
→ 示例:用户说"进入新市场有哪些主要风险,帮我做个系统性评估",系统应调用本技能,按战略风险框架评估市场进入风险。
→ 示例:用户说"大客户流失风险在上升,帮我评估对 3 年规划的影响",系统应调用本技能,执行客户集中度风险评估。
第一步:风险识别
风险来源分类框架:
□ 宏观风险:
→ 经济风险:[GDP/通胀/汇率/利率]
→ 政策风险:[监管/税收/产业/贸易]
→ 地缘风险:[区域冲突/制裁/供应链]
□ 行业风险:
→ 市场风险:[需求/供给/价格]
→ 技术风险:[颠覆性创新/技术路线]
→ 竞争风险:[新进入者/替代品/竞争对手]
□ 内部能力风险:
→ 资金链风险:[融资/流动性]
→ 人才风险:[关键人才/组织能力]
→ 执行风险:[战略执行/运营效率]
风险识别方法:
□ 信息来源:
→ PEST 分析:[已完成/需更新/未执行]
→ 波特五力分析:[已完成/需更新/未执行]
→ 内部分析(能力/资源):[已完成/需更新/未执行]
→ 历史风险事件:[列表]
□ 参与人员:
→ 高管访谈:[已完成/计划中]
→ 业务单元反馈:[已完成/计划中]
→ 外部顾问意见:[已完成/计划中]
第二步:风险评估
风险评级矩阵:
风险值 = 影响度 × 可能性
影响度(1-5):
1 = 轻微(< [X] 万,战略影响微弱)
3 = 中等([X-X] 万,部分战略目标受影响)
5 = 严重(> [X] 万,战略目标无法实现)
可能性(1-5):
1 = 极低(< 5%,基本不会发生)
3 = 中等(20-40%,有一定可能)
5 = 极高(> 80%,很可能发生)
风险等级:
15-25:🔴 重大风险(须立即应对)
8-14:🟡 中等风险(须监控和应对)
1-7:⚪ 低风险(可接受或监控)
风险评估结果:
| # | 风险描述 | 类别 | 影响度 | 可能性 | 风险值 | 等级 |
|---|---------|------|--------|--------|--------|------|
| 1 | [描述] | [宏观] | [5] | [4] | [20] | 🔴 |
| 2 | [描述] | [行业] | [3] | [4] | [12] | 🟡 |
| 3 | [描述] | [能力] | [4] | [2] | [8] | 🟡 |
□ 高风险项(风险值 ≥ 15):[X] 项
□ 中风险项(风险值 8-14):[X] 项
□ 低风险项(风险值 < 8):[X] 项
第三步:风险应对策略
风险应对选项:
□ 规避(Avoid):退出该业务/市场,消除风险源
□ 转移(Transfer):保险/对冲/分包/合资
□ 减轻(Reduce):采取措施降低影响或可能性
□ 接受(Accept):acknowledged 风险,准备应急计划
高风险项应对方案:
□ 风险 1:[描述]
→ 当前风险值:[20](🔴 重大)
→ 建议应对策略:[减轻]
→ 具体措施:
· [措施1] — 责任人 [X] — 完成 [日期]
· [措施2] — 责任人 [X] — 完成 [日期]
→ 预期效果:风险值从 [20] 降至 [12]
→ 残余风险:[X](措施后的残余值)
□ 风险 2:[描述]
→ ...
风险容忍度检查:
□ 风险容忍度定义:
→ 财务风险容忍度:[X](最大可接受风险值)
→ 战略风险容忍度:[X]
→ 合规风险容忍度:[X]
□ 超容忍度风险:[X] 项
→ [风险名称] — 风险值 [X] vs 容忍度 [X]
第四步:风险监控机制
风险监控指标:
□ 关键风险指标(KRI):
| 风险 | 监控指标 | 当前值 | 预警阈值 | 触发条件 |
|------|---------|--------|---------|---------|
| [风险1] | [指标] | [X] | [X] | [条件] |
| [风险2] | [指标] | [X] | [X] | [条件] |
风险报告机制:
□ 风险报告频率:[每季度/每半年]
□ 报告对象:[董事会/战略委员会/管理层]
□ 触发事件报告:[是/否] — 触发条件 [描述]
□ 风险责任人:[岗位/角色]
第五步:生成风险评估报告
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战略风险评估报告
评估范围:[全公司/业务]
评估周期:[YYYY]
报告日期:[YYYY-MM-DD]
═══════════════════════════════════════
【风险概览】
□ 识别风险总数:[X] 项
□ 🔴 重大风险:[X] 项
□ 🟡 中等风险:[X] 项
□ ⚪ 低风险:[X] 项
【风险分布】
□ 宏观风险:[X] 项
□ 行业风险:[X] 项
□ 竞争风险:[X] 项
□ 内部能力风险:[X] 项
【高风险项及应对】
🔴 风险 1:[描述]
□ 影响度:[5] | 可能性:[4] | 风险值:[20]
□ 应对策略:[减轻/规避/转移/接受]
□ 主要措施:
1. [措施1] — 责任人 [X]
2. [措施2] — 责任人 [X]
□ 预期残余风险:[12]
🟡 风险 2:[描述]
□ ...
【风险容忍度】
□ 超容忍度风险:[X] 项 — [列表]
□ 整体风险敞口:[在容忍度内/超出容忍度]
【风险趋势】
□ vs 上期新增风险:[X] 项
□ vs 上期消除/降低风险:[X] 项
□ 整体风险水平趋势:[上升/下降/持平]
【重点监控】
□ 监控频率:[季度/月度]
□ 下次评估日期:[YYYY-MM-DD]
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置信度:[✅ 高 / ⚠️ 中 / 🔴 低]
整体风险等级:[🔴 高风险 / 🟡 中风险 / ⚪ 低风险]
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升级触发条件
- 高风险项(风险值 ≥ 15)数量 > [X] 项
- 任何风险突破容忍度(需立即上报)
- 发生风险事件(事故/损失/政策变化)
- 风险趋势持续恶化(连续 [X] 期上升)
- 须动用应急储备或启动危机管理流程
- 重大风险应对措施未能按计划执行
Finance Skills — strategic-risk-assessment atomic skill